Не закрывается счет 44 в части транспортных расходов
Почему у меня не закрывается счет 44 в части транспортных расходов? Это расходы на доставку продукции нашим покупателям.
Вид расхода не должен иметь значение Транспортные расходы, он должен принимать значение Прочие расходы:
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
...Программа семинара Обоснованность расходов: как разглядеть заведомо необоснованные расходы, как.
(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Обсуждение (4)
Добрый день.
Картинка с перечеркнутыми транспортными расходами неверная?!
Да, все верно. Вид расхода не должен иметь значение Транспортные расходы, он должен принимать значение Прочие расходы.
Мария, здравствуйте! В видео говорится, что Вид расхода проставлен правильно, если речь идёт действительно о расходах на доставку при приобретении. То есть сама по себе эта настройка верная, но для операций приобретения. Использовать же статью затрат с данной настройкой для отражения расходов на доставку продукции нельзя. Разве неправильно ли завести статью затрат отдельную с настройкой Вид расхода прочие и дать определенное название? Или я всё же видео неправильно поняла? На картинке я вижу название Транспортные расходы при приобретении и расцениваю этот совет как изменить настройку именно для этой статьи затрат.
Я имела в виду «неправильно» именно в контексте статьи и в контексте вопроса т.е. когда мы говорим про доставку до покупателя и транспортные расходы именно такие — исходящие. То тогда не должно быть Вид расхода Транспортные расходы, а должно быть Прочие расходы.
Если у вас расходы на доставку до вашего склада т.е. входящие. Тогда используем Вид расхода Транспортные.
Тема: Почему не полностью закрывается 44 счет ?
Модератор 

Регистрация 25.06.2003 Адрес Москва Сообщений 53,909
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Блог
Проанализировала все операции.
Действительно, сумма на 44 счете не закрывается из-за остатка товаров на складе.
Но эти ТЗР не имеют никакого отношения к товарам, приобретенным в 1 кв.
Как-то неправильно получается.
Это можно как-то исправить ?
[QUOTE=Clipsa;54717987]Действительно, сумма на 44 счете не закрывается из-за остатка товаров на складе.
Но эти ТЗР не имеют никакого отношения к товарам, приобретенным в 1 кв.
QUOTE]
я всегда ручками закрываю, может не так удобно, но зато все проверено.
а тзр списывается пропорционально реализованным товарам, и неважно в каком квартале он приобретен, товар у вас не реализован, вот программа вам и считает остаток на 44
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Блог
Модератор 

Регистрация 25.06.2003 Адрес Москва Сообщений 53,909
Не закрывается счет 44
После выполнения закрытия месяца имеется остаток по счету 44, по некоторым статьям.
К примеру, по статье «Транспортные услуги сторонних организаций» указано «распределяются согласно правилу «Выручка от продаж» (база распределения — «Выручка от продаж»). Для проверки была создана новая статья «Транспортные расходы организации 1». По ней была отражена доставка товара одним документов «Приобретение услуг и прочих активов». Данный приобретенный товар (который ранее оформлен тоже документом «Приобретение товаров и услуг») был реализован и не имеет остатка по счету 41.
Было выявлено, что сумма, которая «закрылась» рассчитывается исходя из доли списания косвенных расходов. За февраль доля составляет — 0,62678796. Она тянется из документа «Регламентная операция». Пробовали удалить данный документ, перепроводить «Приобретение услуг и прочих активов», не помогло.
Подскажите, пожалуйста, на что можно обратить внимание, что влияет на закрытие месяца.
не закрывается счет 44.1.1
Пытаюсь наладить учет, до меня старый бухгалтер закрывал счет 44.1.1 проводками "операцией, введенные вручную". Хочу наладить закрытием месяца. Выручка есть на 90.1.1 , а в закрытии месяца ругается нет базы распределения на 90.1.1
Что сделано не так?
Если точно поняла — экспорт(переработка), т.е одна позиция.
При этом уточню переделываю базу:
в 1 кв. — не было выручки закрывали вручную;
в апрель, май, июнь — не закрывается
июль, август почему закрылся сам дальше не дошла.
тогда крепите здесь в экселевском формате ОСВ по группе 90.1 за рассматриваемый месяц
Гена, сделала обработку документов, т.к. было "производство" и на отгрузке продукции — документ не проводится!
Ведь я отгружаю продукцию! У меня ведь счета 20,40,43
Видно, что-то неправильно и счетом 40, т.к. также не закрылся. почему остался остаток. Поэтому не могу прикрепить ОСВ по счету 90.1
Т.е получается, что отгрузки как таковой "товара" действительно нет, ведь отгружается продукция.
И счет 40 полностью не закрылся — то же почему? Ведь на конец месяца обязан закрытся!
А может Вы зря счет 44.1.1 используете, если у Вас производство?
В типовой 7-ке
44.1.1 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность, не облагаемую ЕНВД
44.2 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность
для закрытия 40 тип номенклатуры должен быть продукция, а для 44 — товар.
либо делайте и проводите доки по двум видам номенклатуры, либо определитесь — Вы производите свою продукцию или же только торгуете чужим товаром. в первом случае — никаких 44, только 20
Гена, тут ты не прав.
У нас продукция в чистом виде.
Сч. 44.2 закрывается абсолютно нормально.
ЗЫ Ну как можно чисто коммерческие расходы типа рекламы или доставки до клиента в 20-й запихивать?
Спасибо, буду переделывать!
Еще вопрос, почему счет 40 не закрывается полностью на конец месяца.
Тут надо аналитику смотреть
1. Посмотрите Операции-Константы-Способ учета готовой продукции и полуфабрикатов — что у Вас стоит? По фактической или по плановой?
2. Выведите отчет Анализ счета по субконто (по сч.40).
Посмотрите внимательно, на что косячная сумма похожа
Гена
автору надо будет объяснить про оборотное субконто, которое не имеет сальдо и закрывается на пустое субконто <. >
Random
Гена
автору надо будет объяснить про оборотное субконто, которое не имеет сальдо и закрывается на пустое субконто <. >
Как в воду глядели!
Просто ситуация такая:
материал А — перемещался только на "переработка", а когда в сентябре был передан на экспорт, то и получилось такая ситуация наверное.
Ну да, именно это и произошло.
У Вас приход готовой продукции по виду "переработка лома" отсутствует.
Переделайте списание материала на другой вид (экспорт (переработка))
Тогда все по идее закроется.
Только вот как это отразится на фин. результате — непредсказуемо.
По сч.43 остатки на 30.09 есть?
По-любому перед экспериментом сделайте резервную копию.
ЗЫ Наверно данную ситуацию лучше исправить через бух.справку 1 октября например. С "ручным" пересчетом всех финансовых последствий.
Исправлений: 1; последнее — в 24.11.2010, 18:48.
Страницы: 12